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Formação de Analista Fiscal (Contendo informações sobre a Reforma Tributária)


Curso online

Público alvo

Este treinamento é ideal para profissionais que desejam ampliar seu conhecimento técnico e prático na área tributária, desde fundamentos até operações complexas, para profissionais iniciantes e experientes que desejam atualizar-se com informações práticas e completas, especialmente diante das mudanças trazidas pela Reforma Tributária e outros regulamentos recentes, incluindo: • Analistas e Assistentes Fiscais: Que buscam aprimorar sua formação em apuração de tributos e gestão de retenções tributárias. • Contadores e Auditores: Responsáveis por garantir a conformidade tributária e acompanhar as atualizações legais, como a Reforma Tributária. • Consultores Tributários e Jurídicos: Especialistas que orientam empresas sobre regimes tributários e retenções de impostos. • Gestores e Coordenadores Financeiros: Que necessitam entender o impacto da tributação nas finanças corporativas e na gestão estratégica de impostos. • Empresários e Administradores: Interessados em compreender melhor o sistema tributário brasileiro para melhorar a gestão fiscal de suas empresas. • Profissionais de Departamentos Administrativos: Envolvidos nas operações de pagamento de tributos e retenções na contratação de serviços e aquisições. • Estudantes e Iniciantes na Área Fiscal: Que desejam construir uma base sólida em tributação e entender os regimes e apurações tributárias. • Representantes de Órgãos Públicos (Federais, Estaduais e Municipais): Responsáveis pela implementação e controle de retenções tributárias.

Objetivo

O curso tem por objetivo apresentar aos participantes completo conteúdo de formação em tributação, aplicável desde iniciantes àqueles que operacionalizam o complexo sistema tributário brasileiro. Inicialmente, o curso abordará as peculiaridades sobre os regimes tributários brasileiros (Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional). Cabe frisar que o curso abordará também as operações de apuração de diversos impostos tais como: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS (incluindo a substituição tributária). O conteúdo ainda detém a análise das retenções de tributos na contratação de serviços (IR, INSS, ISS, PIS, COFINS e CSLL). Por fim, o curso apresentará informações sobre a Reforma Tributária.

Professor(a)

Diego Bisi Almada

Advogado; Professor de cursos de graduação e pós graduação; Administrador Judicial em Processos de Falência e Recuperação Judicial; Presidente da Comissão de Direito Tributário da 34ª Subseção da OAB/SP.; Ex-coordenador da Escola Superior de Advocacia da 34ª Subseção da OAB/SP; Coordenador de cursos de pós graduação.; Professor da Escola Superior de Advocacia da OAB/SP; Professor de cursos preparatórios para concursos públicos; Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Alta Paulista; Pós-Graduado pela Faculdade de Direito da Alta Paulista; MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-GV Law); Pós-Graduado em Direito Tributário pela PUC-MG; Pós-Graduado em Direito Corporativo e Compliance pela Escola Paulista de Direito; Pós-Graduando em Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Direito; Mestrando em Direito Empresarial pela Atenas College University; Autor de artigos científicos, inclusive em congressos internacionais.; Autor de livros jurídicos

O Programa


 1-) REGIMES TRIBUTÁRIOS 

- Lucro Real 

- Lucro Presumido 

- Simples Nacional 

2-) IRPJ e CSLL 

- Base Legal 

- Apuração de IRPJ e CSLL no Lucro Presumido 

- Apuração de IRPJ e CSLL no Lucro Real 

- Bases de cálculo 

- Alíquotas 

3-) PIS E COFINS 

- Base Legal 

- Fato Gerador 

- Imunidades 

- Isenções 

- Suspensões 

- Base de cálculo 

- Regimes de apuração 

- Alíquotas 

- Créditos de PIS e COFINS 

4-) ISS 

- Base legal 

- Fato gerador 

- Local de pagamento 

- Base de cálculo 

- Alíquota 

- Contribuinte e responsável pelo recolhimento 

5-) IPI 

- Base legal 

- Fato gerador 

- Conceito e espécies de industrialização 

- Isenções, imunidades e suspensões. 

- Base de cálculo 

- Alíquotas 

6-) ICMS 

- Base legal 

- Fato gerador 

- Apuração de ICMS próprio 

- Operações que geram aproveitamento de crédito 

- Operações que não geram aproveitamento de crédito 

- Difal (Diferencial de Alíquota) 

- ICMS-ST ou Substituição Tributária do ICMS 

7-) RETENÇÃO DE IR 

- Base legal: Regulamento do Imposto de Renda de 2018 

- Fato gerador 

- Retenção de 1,5% (Serviços Profissionais) 

- Retenção de 1% (Limpeza, vigilância, segurança, conservação de locação de mão de obra) 

- Retenção nas comissões e corretagens 

- Retenção na publicidade e propaganda 

- Dispensa de retenção 

 

8-) RETENÇÃO DE INSS 

- Base Legal (IN RFB 2110/22) 

- Cessão de mão de obra e Empreitada 

- Lista de serviços sujeitos à retenção 

- Alíquotas 

- Base de cálculo 

- Dispensa de Retenção 

 

9-) RETENÇÃO DE PIS, COFINS E CSLL 

- Base legal: Lei 10.833/03 

- Fato Gerador 

- Lista de serviços 

- Base de Cálculo 

- Alíquotas 

- Dispensa de Retenção 

  

10-) RETENÇÃO DE IR – PREFEITURAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS 

- Cenário antes da Instrução Normativa RFB 2145/2023 

- Fato Gerador 

- Retenção na contratação de serviços e aquisição de mercadorias 

- Base de Cálculo 

- Alíquotas 

- Lista de serviços e bens sujeitos à retenção 

- Prazo de Recolhimento. 

- Dispensa de retenção 

- Código DARF 

 

11-) RETENÇÃO DE IR, PIS, COFINS E CSLL – ÓRGÃOS FEDERAIS 

- Base legal: IN RFB 1234/12 

- Fato Gerador 

- Retenção na contratação de serviços e aquisição de mercadorias 

- Base de Cálculo 

- Alíquotas 

- Lista de serviços e bens sujeitos à retenção 

- Prazo de Recolhimento. 

- Dispensa de retenção 

- Código DARF 

 

12-) COMENTÁRIOS SOBRE O EFD REINF 

13-) REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

 

 

Metodologia: Curso realizado por videoconferência através do APLICATIVO ZOOM que permite a interação entre os participantes do curso e o palestrante em tempo real.


Tira dúvidas: o aluno pode enviar dúvidas pertinentes ao tema ministrado por e mail, até 30 dias corridos após a participação . 


Material didático e Certificado: serão enviados por e-mail.

O Aluno deverá assistir no mínimo 75% da aula, para receber o certificado.                                                                                                                                                                                               

Login e Senha de acesso: serão enviados por e-mail até um (1) posterior a aquisição.

O uso do login e da senha é individual e intransferível. Somente o participante inscrito terá acesso à plataforma uma vez que a inscrição é pessoal e intransferível.

Não será permitido a participação conjunta de pessoas, salvo se todos forem pagantes.

É expressamente proibida a reprodução total e/ou parcial deste conteúdo. (Lei dos Direitos Autorais), nº. 9.610 de 19/02/98, art. 29.



Carga Horária: 16 hs 

 

Investimento: R$ 880,00, por participante

 

   17, 18, 19 e 20 de março de 2025

Das 09:00 às 13:00 (Horário de Brasília)


 

 

 

  Solicite a ficha de inscrição

branca@treinario.com.br

wpp 21 98590-6179

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